Kiris dokumentation

Fakturering

Fakturering i Kiri börjar med fakturautkast, fortsätter med granskning och slutar med låsta dokument och uppföljning.

Sidor i avsnittet

  • Skapa fakturautkast

    Fakturautkast skapas från ofakturerad tid och ofakturerade kostnader för en kund och period.

    Besök guiden

  • Granska fakturor

    Granskning säkerställer att kund, period, rader, moms, rabatt och totalbelopp stämmer innan fakturan låses.

    Besök guiden

  • Fakturarader, rabatter och moms

    Fakturaraderna visar vad kunden debiteras och hur subtotal, rabatt, moms och total beräknas.

    Besök guiden

  • Attestera och låsa faktura

    Attestering gör fakturan låst och tilldelar fakturanummer enligt arbetsytans sekvens.

    Besök guiden

  • Ladda ner PDF och skicka faktura

    Kiri kan skapa PDF-fakturor som du laddar ner och skickar till kunden utanför Kiri.

    Besök guiden

  • Markera som skickad eller betald

    Fakturastatus hjälper dig att se vilka fakturor som är skickade, betalda, försenade eller kräver åtgärd.

    Besök guiden

  • Kreditera en faktura

    Kreditering används när en låst faktura behöver korrigeras helt eller delvis.

    Besök guiden

  • Varför fakturor är snapshots

    När ett fakturautkast skapas kopieras underlaget till fakturan så att dokumentet blir stabilt och granskningsbart.

    Besök guiden

Fakturans roll

Fakturor skapas från kund-, projekt-, tids- och kostnadsdata. När fakturan attesteras låses den och får ett sekventiellt fakturanummer inom arbetsytan.

Redo att lägga mindre tid på administration?

Håll ihop kunder, projekt, tidrapportering och fakturor utan att hoppa mellan flera system.